廣西持續深化指導監督 推動內部審計工作高質量發展
為深入學習領會黨的二十大精神對審計的理論指導意義,推動全區內部審計工作高素質專業化發展,2022年,廣西壯族自治區審計廳持續深化對內部審計工作的業務指導和監督,取得顯著成效。
打好“主動仗”,精心籌劃組織
出台指導性文件。以自治區黨委審計委員會辦公室和自治區審計廳名義印發2022年度全區內部審計工作指導意見,對區直和中直駐桂單位、各設區市審計局落實內部審計工作開展指導,要求全區各級各單位提高政治站位,全面落實黨中央對審計工作的集中統一領導要求﹔領會立法精神,促進內部審計高質量發展﹔聚焦主責主業,推動完善內部審計管理﹔建立健全內部審計整改機制,提升整改成效﹔加強隊伍建設,塑造審計職業精神和提升審計專業能力。
開展業務指導監督。印發全區內部審計業務指導監督工作方案,組織投入20人次對全區各級140多家部門和單位開展內部審計工作業務指導監督,推動相關單位認真履行內部審計職責、規范內部審計行為,高質量開展內部審計工作。通過填寫對照自查表、召開座談會和黨建聯學共建等方式,與各單位面對面宣傳貫徹黨中央、國務院和自治區黨委、自治區政府對內部審計工作的要求以及相關法律法規政策,聽取各單位履職情況匯報,抽查部分審計項目檔案,解答有關問題咨詢,分析協調解決突出問題。
當好“督查員”,深化指導監督
推動各單位強化黨對內部審計工作的領導。推動全區各級各部門把黨的領導貫穿內部審計工作全過程、各環節,確保沿著正確的政治方向前進,充分履行職責使命,以強有力的審計監督保障政策執行、促進改革發展。南寧市、柳州市、貴港市、北海市、河池市審計局等把加強對內部審計指導和監督列為重點工作,與國家審計業務同部署、同落實、同檢查,推動構建國家審計、內部審計、社會審計“三輪驅動”審計監督體系,促進內部審計與國家審計的協同發展。自治區教育廳、自然資源廳等通過成立廳黨組審計委員會和推動下屬高校成立高校黨組審計委員會,切實加強黨對內部審計工作的集中統一領導。
推動各級審計機關強化內部審計指導監督。各級審計機關通過加強內部審計經驗交流和分享,開展內部審計工作業務指導。玉林市、北海市、賀州市等審計局以多種方式打造內部審計人員日常工作聯系機制和交流平台,促進好經驗好做法的分享推廣和相互提高﹔河池市審計局結合行業特點選擇內部審計工作開展得比較好的單位,樹立典型向市屬各級各部門進行推廣和宣傳,達到以點帶面的效果。
助推“提質效”,指導成果斐然
推動各級各部門健全完善內部審計制度體系。各級各部門不斷健全完善單位內部審計工作管理制度,有效提高內部審計的質量和效能。2022年,自治區教育廳和崇左市審計局推動其所管理、監督的20多個單位制定或修訂內部審計制度文件49項,完善了內部審計制度體系﹔廣西交通投資集團、廣西大學等單位根據國家和自治區的有關政策要求、外部經濟環境的變化以及單位內部管理的需要,完善單位內部審計制度體系,提高了內部審計的質量和效能。
各單位進一步強化內部監督。各級各部門聚焦本單位本領域重大政策落實情況,在關鍵業務和重點環節實行內部審計全覆蓋。自治區公安廳、住房城鄉建設廳、衛生健康委和林業局等單位,2022年對下屬單位或管理的行業社會組織等實現內部審計全覆蓋,進一步強化了單位內部監督。
內部審計結果運用方式更加豐富。各級各部門建立健全整改長效機制,以實行審計整改與績效考核挂鉤、整改“挂銷號”等多種方式加強內部審計成果運用。
一是將內部審計整改成效與績效考核挂鉤。自治區自然資源廳、廣西投資集團、機場管理集團、農墾集團等單位建立內部審計整改長效機制,將內部領導人員經濟責任審計結果和整改情況作為單位績效考核以及個人考核獎懲的重要依據。
二是實行審計整改“挂銷號”全覆蓋管理。廣西北部灣投資集團、廣西醫科大學等單位建立審計問題整改台賬,實行整改全過程跟蹤督查,實現了動態跟蹤和審計監督管理工作閉環。
三是推動審計信息化資源共享。南寧市審計局對相關單位開展的內部審計項目進行數據集中分析,實現審計信息化資源共享、共用、共管,減少重復審計和審計盲區,有效暢通“報告+整改+運用”全流程審計成果轉化的路徑,做到“一審多項”“一審多果”“一果多用”。四是內部審計前置工作更加科學合理。自治區地質礦產勘查開發局、廣西農墾集團等單位推行領導人員任前經濟責任告知制度。(謝冰)
來源:廣西壯族自治區審計廳
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